Il CdA approva la relazione semestrale al 30 giugno 2008

Ricavi consolidati: nel 1° semestre a 2.544,5m€, +25,1%

  • Ricavi in Nord America: 1.259m$, +9,6% vs 1.148,2m$, del 1° semestre 2007
  • Ricavi in Italia: 626,5m€, +4,3% vs 600,5m€ del 1° semestre 2007 
  • Ricavi nel Resto d’Europa: 324,8m€, +9,2% vs 297,5m€ del 1° semestre 2007 
  • Ricavi di Aldeasa : 390,9m€, +4,5% vs 374m€ del 1° semestre 2007 
  • Ricavi di Alpha Group : 284,3m£ vs 282,7m£ del 1° semestre 2007 
  • Ricavi di World Duty Free : 205,9m£, +7,8% vs 191,1m£ del 1° semestre 2007 
  • Ebitda consolidato: 233,1m€, +6,4% vs 219,1m€ del 1° semestre 2007 
  • Utile netto del Gruppo: 33,9m€ vs 49,7m€ del 1° semestre 2007 per impatto acquisizioni

Fatturato alla 33ª settimana (dati progressivi al 17 agosto 2008): +19,7% vs periodo di confronto 2007

Outlook 2008: Ricavi consolidati pari a 5.780m€, Ebitda consolidato a 600m€ (Ebitda margin del 10,4%), investimenti superiori a 325m€ e indebitamento finanziario netto a 2.150m€

Mercoledì, 27 Agosto, 2008 - 13:47

Milano, 27 agosto 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (Milano: AGL IM), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2008.

Il primo semestre 2008 è stato caratterizzato da importanti risultati sul fronte strategico, pur in presenza di un difficile contesto macroeconomico di riferimento. Con le acquisizioni di World Duty Free Europe e del restante 49,95% di Aldeasa, realizzate nel primo semestre 2008, che si sommano all’acquisizione di Alpha Group nel 2007, il Gruppo ha rafforzato la propria leadership nel settore del retail & duty free aeroportuale, divenendo il primo operatore mondiale. Nel contempo, è proseguita la crescita organica in aree geografiche ad alta potenzialità, conseguita attraverso l’aggiudicazione di nuovi contratti che hanno ampliato la presenza di Autogrill in particolare in Asia e Medioriente, con le nuove concessioni di Singapore e Il Cairo.

In un contesto assai perturbato, dove le economie delle principali aree geografiche in cui il Gruppo opera hanno segnato forti rallentamenti, il Gruppo si è concentrato sulla ricerca di efficienze operative. Si è così colta l’occasione della necessaria integrazione delle recenti acquisizioni nel settore retail & duty free per ampliare il programma di riorganizzazione anche alle strutture Corporate centrali e locali, con l’obiettivo di generare sinergie per 45m€ l’anno dal 2010, in anticipo rispetto alle stime iniziali. Nel 2008 gli interventi di ristrutturazione determineranno costi una tantum per circa 17m€, al netto dei benefici nell’anno.